浙江:将完善企业内控落实到行动中

2020-10-16 来源:甘肃会计网 阅读量:193

导读:抓紧构建企业、注册会计师和政府监管部门协调有效的企业内控实施的内外部监督评价体系,发挥各方优势,合力推进企业内部控制规范体系建设工作。日前,浙江省财政厅会同浙江省证监局、省审计厅、省国资委、省银监局、省保监局等部门联合召开浙江省贯彻实施企业内部控制规范座谈会,部署本省贯彻实施《企业内部控制基本规范》(下称“《规范》”)及其配套指引。浙江省各有关部门负责人、各市财政局会计管理工作分管领导和会计管理机构负责人、具有证券资格的会计师事务所负责人、试点企业的代表参加了会议。浙江省

抓紧构建企业、注册会计师和政府监管部门协调有效的企业内控实施的内外部监督评价体系,发挥各方优势,合力推进企业内部控制规范体系建设工作。

日前,浙江省财政厅会同浙江省证监局、省审计厅、省国资委、省银监局、省保监局等部门联合召开浙江省贯彻实施企业内部控制规范座谈会,部署本省贯彻实施《企业内部控制基本规范》(下称“《规范》”)及其配套指引。

浙江省各有关部门负责人、各市财政局会计管理工作分管领导和会计管理机构负责人、具有证券资格的会计师事务所负责人、试点企业的代表参加了会议。浙江省财政厅副厅长魏跃华、省国资委副主任戴震华以及浙江证监局、浙江银监局、浙江保监局等部门负责人到会并作重要讲话;会计师事务所和试点企业的代表先后发言。财政部会计司司长刘玉廷出席会议并作重要指示。

魏跃华对本省贯彻实施企业内部控制规范提出以下要求:加强宣传,大力培训。他表示,希望通过宣传培训,在全省上市公司和大中型企业确立注重风险防范、强化责任意识、崇尚诚实守信、积极履行社会责任的企业内控意识,为建设企业内部控制规范创造良好氛围。

魏跃华同时表示,建设企业内部控制规范体系是一项长期而又艰巨的任务,不可能一蹴而就,要求省本级和每个地区都要至少选择1家企业,自2011年起率先实施《规范》及其配套指引,力争在“十二五”期间,按照财政部的统一部署,做到浙江省上市公司和非上市大中型企业基本建立较为完备的内部控制规范。

此外,浙江省还将抓紧构建企业、注册会计师和政府监管部门协调有效的企业内控实施的内外部监督评价体系。政府监管部门、会计师事务所、企业等相关各方要加强沟通协调,发挥各方优势,认真贯彻实施《规范》及其配套指引,合力推进企业内部控制规范体系建设工作。

与会代表一致认为,这次会议非常及时,效果很好。会议以后,一定把会议精神贯彻好、落实好,并以此为契机,把各有关部门领导和刘玉廷司长重要讲话落实到推进浙江省企业内部控制规范体系建设的具体行动当中,按照魏跃华厅长提出的“大力宣传、大力推动”的要求和工作部署,扎扎实实地开展工作。

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